
老師?我們收到供應商通知,說有部分商品按簡易計稅依3%計算繳納增值稅,我們這邊該怎么處理?是不能進項抵扣,需要讓對方承擔損失嘛?
答: 開來的是專票,正常抵扣是可以的
老師請問我現(xiàn)在二月份進項少銷項多增值稅抵扣截止時間是3月15日,我能不能把三月份供應商來過來的票抵扣在二月份呢
答: 你好,不能 3月開來的發(fā)票不用抵扣2月的稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項稅額是交給供應商的、可以抵扣的嗎?增值稅怎么算?
答: 進項稅額是我們交給供應商的、可以抵扣 屬于供應商采購你們的貨 增值稅已在發(fā)票上


陸 追問
2019-06-28 15:55
李老師. 解答
2019-06-28 20:31