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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-06-27 17:29

您好,外貿企業出口不予退稅的,要求轉內銷直接按內銷開具發票,繳納稅款,或者按出口免稅,不退稅處理,也是可以的。

乖小潔 追問

2019-06-27 17:39

發票已經按出口零稅率開了,轉內銷就是不能退稅,不用交稅吧

王雁鳴老師 解答

2019-06-27 17:40

您好,是的,不用交稅了。

乖小潔 追問

2019-06-27 17:40

好的謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-06-27 17:41

您好,補充一下,如果是一般納稅人的話,與此相關的進項稅,也要轉出。

乖小潔 追問

2019-06-27 17:43

好的

王雁鳴老師 解答

2019-06-27 19:49

您好,好的,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關問題討論
您好,外貿企業出口不予退稅的,要求轉內銷直接按內銷開具發票,繳納稅款,或者按出口免稅,不退稅處理,也是可以的。
2019-06-27 17:29:26
你好,有出口部分,就屬于外貿企業的
2018-11-28 14:47:13
外貿企業出口轉內銷增值稅如何申報? 一般納稅人以一般貿易方式出口上述貨物計算銷項稅額公式: 銷項稅額=出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價÷(1+法定增值稅稅率)×法定增值稅稅率 一般納稅人以進料加工復出口貿易方式出口上述貨物以及小規模納稅人出口上述貨物計算應納稅額公式: 應納稅額=(出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價)÷(1+征收率)×征收率. 出口貨物視同內銷征稅,內外銷銷售額之間不需作會計分錄調整,視同內銷補征稅金,應作如下分錄:1、本年度出口貨物視同內銷征稅 借:主營業務成本 貸:應交稅費-應交增值稅; 2、對上年度出口貨物視同內銷征稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅. 計算出的銷項稅金抵減當期進項稅額后再補繳稅款. 外貿企業發生出口轉內銷不需要在退稅系統中作任何的操作. 外貿企業出口轉內銷增值稅如何申報? 出口轉內銷賬務處理怎么做? 答:本年出口貨物單證不齊,在本年視同內銷征稅. 沖減出口銷售收入,增加內銷銷售收入. 借:主營業務收入--出口收入 貸:主營業務收入--內銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額. 借:主營業務成本 貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額)
2019-08-08 19:48:00
(五)貨物出口后,根據退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) 貸:應交稅金—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 貸:應收出口退稅款(增值稅)
2021-01-23 14:49:28
你好,有外貿出口的,可以。
2020-05-15 08:53:39
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