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老師,請問購進水泥時,借方:原材料--原料--水泥,貸方:應付賬款--暫估應付款--水泥供應商名稱吧,發(fā)票開來時會計分錄怎么做
比如上月暫估原料100公斤,1000元,本月供應商開票為100公斤,價格為1100元,原先作分錄為借:原材料 1000 貸:應付賬款-暫估1000,現在沖銷上月暫估時價格多了100應如何處理
老師你好,我這邊有個分錄是調整期末應付賬款,借:原材料 -20000 貸: 應付賬款-各供應商 -20000,我不太明白這是什么意思,借方和貸方金額都是負數,麻煩您了,謝謝~

