- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
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你好,1,先把站票認證了,然后做進項稅額轉出。2,借管理費用全額,,貸銀行存款等 然后借應交稅費――應交增值稅――減免稅額 借管理費用紅字金額
2019-06-27 13:30:06

借:應交稅金--應交增值稅(免抵額) 貸:銀行存款 /現金
2016-03-01 14:53:51

初次購買稅控設備
(1)購入時:
借:固定資產
貸:銀行存款(應付賬款)
(2)按規定抵減的增值稅應納稅額
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
貸:遞延收益
(3)按期計提折舊
借:管理費用
貸:累計折舊
同時:
借:遞延收益
貸:管理費用
2015-11-04 12:33:44

你好
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目
2019-07-02 20:15:37

首先,用金稅盤開增值稅專用發票的話,需要先辦理稅控發票申請,并在金稅盤中注冊稅號和稅務監管密碼,登陸后進入發票管理,進行發票開具,輸入買受方的名稱、稅號、地址及電話等;接著選擇增值稅專用發票,輸入本發票的相關信息,如本發票代碼、發票號碼、機器編號等,再根據實際交易情況輸入商品名稱、規格、數量、單位、單價、金額等信息;最后驗證輸入信息無誤后,進行發票開具。
以下是一個具體的案例:X公司與Y公司發生交易,Y公司需要X公司開增值稅專用發票,X公司便可登錄金稅盤,輸入Y地址、稅號等信息,選擇增值稅專用發票,輸入發票代碼、發票號碼、機器編號,以及商品名稱、規格、數量、單位、單價、金額等信息,復核信息無誤后,完成開具發票。
2023-02-21 08:05:42
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