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玲老師
職稱: 會計師
2019-06-27 09:56
你好 是職工就記工資里 不是職工是勞務 的就要代開發票
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你好 是職工就記工資里 不是職工是勞務 的就要代開發票
2019-06-27 09:56:55

以前你支付這筆錢的時候是怎么處理的
2019-03-11 15:16:46

勞務公司的人工成本怎么入賬?
借:銀行存款
貸:其他應付款(工人部分)
主營業務收入(差額部分)
支付工資或勞保
借:其他應付款(工人部分)
貸:銀行存款
支付公司分攤管理人員工資、日常開支
勞務公司給勞務人員發放工資如何記賬?
支付派遣人員的工資,屬于管理費用等成本費用,會計處理可改為:
1、收到A公司付的勞務費時
2、借:銀行存款
貸:主營業務收入
3、借:營業稅金及附加
貸:主營業務收入-服務費
應交稅費-應交增值稅、城建稅、教育附加
4、計提被派遣人員工資
借:管理費用
貸:應付職工薪酬-工資
應付職工薪酬-社保-個人應交養老保險
應付職工薪酬-社保-個人應交失業保險
應付職工薪酬-社保-個人應交醫療保險
應付職工薪酬-社保-個人應交住房公積金
其他應付款-單位應該負擔的保險
其他應付款-單位應該負擔住房公積金
應交稅費-應交個人所得稅
5、發放時
借:應付職工薪酬-工資
貸:庫存現金
6、支付社保、住房公積金
借:應付職工薪酬-社保-個人應交保險(三險一金)
應付職工薪酬-社保-個人應交住房公積金
其他應付款-單位應該負擔的保險(五險
其他應付款-單位應該負擔住房公積金
貸:銀行存款
7、支付個人所得稅
借:應交稅費-應交個人所得稅
貸:銀行存款
8、支付增值稅金及附加
借:應交稅費-應交增值稅、城建稅、教育附加
貸:銀行存款
2019-07-20 23:14:05

你們當時根據完工進度確定收入,掛了往來,你現在收到勞務費,直接平當時掛的往來就好了
2019-06-14 10:39:54

你好,不要你們發票了?他們不想體現這筆支出
2021-05-21 17:27:01
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