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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-06-26 09:52

你好,按照消費2800做業務招待費處理

安安HEDY 追問

2019-06-26 09:52

。。。

安安HEDY 追問

2019-06-26 09:53

從充值,到消費的分錄

佟老師 解答

2019-06-26 09:54

借:預付賬款3000
貸:銀行存款3000
借:管理費用-業務招待費
貸:預付賬款

安安HEDY 追問

2019-06-26 09:54

送的500呢

安安HEDY 追問

2019-06-26 09:55

500怎么體現

佟老師 解答

2019-06-26 09:58

送500相當于給你打折扣,他發票怎么給你開具的

安安HEDY 追問

2019-06-26 09:59

我沒要發票,但是這個余額后期也要消費的啊,不提現不是亂了么

安安HEDY 追問

2019-06-26 10:00

開票也是會直接開消費的金額,對于他們來說是現金折扣吧相當于

佟老師 解答

2019-06-26 10:44

開票應該只給你開具3000發票,你應該要發票,不然無法稅前扣除了

安安HEDY 追問

2019-06-26 12:24

那我贈送的金額下次消費,怎么處理呢,那不是無法體現

安安HEDY 追問

2019-06-26 12:25

賬上怎么處理

佟老師 解答

2019-06-26 12:39

這個你按照3000金額做處理就可以了,贈送跟你賬務無關

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被投資方 借:固定資產 貸:實收資本 投資方 借長期股權投資 累計折舊 貸:固定資產 營業外收入(借方則營業外支出)
2020-01-11 00:21:00
你好,按照消費2800做業務招待費處理
2019-06-26 09:52:19
借;銀行存款 貸;實收資本 資本公積
2017-05-24 09:16:28
你好,計入其他應付款,后面還給他時,再沖掉。
2021-07-15 10:47:39
借銀行存款500000 貸實收資本500000
2015-11-18 14:44:33
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