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渝清
于2019-06-25 16:23 發布 ??1520次瀏覽
季老師
職稱: 高級會計師,稅務師,建造師
2019-06-25 16:57
正常的退貨業務,借應付 貸庫存 進項轉出。不涉及所得稅。
渝清 追問
2019-06-25 17:01
應付收不回財務做營業外支出,所得稅匯算影響嗎?
季老師 解答
2019-06-25 17:37
不退款,直接作營業外吧,借營業外支出 貸庫存 進項轉出。所得稅要調增。
2019-06-25 18:02
那處理成過期作廢,不用進項轉出,所得稅也不用調增這樣可以嗎?
2019-06-26 11:03
可以,正常損失不用轉出。
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我公司一批原料屬易制毒,目前生產上用不上,聯系供應商退回,但對方拒絕退回貨款,因易制毒品報廢是另需費用的,只能接受對方的方式,但我公司財務要怎么處理才最少損失呢?(進項稅及所得稅匯算),謝謝!
答: 正常的退貨業務,借應付 貸庫存 進項轉出。不涉及所得稅。
我怎么知道哪些供應商還有待攤費用-進項稅呢
答: 你好,可以看哪些是入賬了沒有認證的發票
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我進項票要退回去給供應商,是不是要去稅局遞交紙資料?具體的流程是怎樣的?
答: 你好 為什么要退回發票
我現在在做11月份的內帳 很多供應商都對賬了 但是發票沒有到 我是不是可以按照對賬金額把進項稅做進去
討論
供應商寄進項票過來,我們對帳打款需做什么
進項稅不是企業付給供應商的嗎,那不是表示應交稅費的增加也就是負債的增加,不是應該在貸方嗎。應交稅費不是屬于負債類貸增借減嗎
2018年10月份供應商開了張進項,月底已認證,11月份對方紅沖10月份票,11月份再開了一張,11月份也認證了,10月份的進項稅額沒有做轉出處理,現在跨年了,要怎么處理?
老師,您好。 公司收到供應商開的紅字專票,但是前期已做過借:庫存 ,進項稅額了,現收到紅票該在賬上如何體現呢?
季老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,建造師
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渝清 追問
2019-06-25 17:01
季老師 解答
2019-06-25 17:37
渝清 追問
2019-06-25 18:02
季老師 解答
2019-06-26 11:03