老師, 固定資產(chǎn)購入時(shí)未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時(shí) 問
你計(jì)提了折舊,本年計(jì)提金額正常填報(bào),稅收金額填0 答
老師:匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎? 問
具體是什么費(fèi)用納稅調(diào)增了?要分析 答
老師您好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),認(rèn)繳5000元,沒有實(shí)際繳納,現(xiàn) 問
您好,轉(zhuǎn)讓價(jià)格,低于你的實(shí)收資本,這個(gè)就不需要繳納稅款 答
一般納稅人:4月28日原材料已收貨,暫估入賬,借:原材料 問
您好,不可取,第1個(gè)分錄是正數(shù),第3個(gè)分錄 借:原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅 9 貸:銀行 109 答
當(dāng)月進(jìn)口料件因?yàn)榱霞袉栴},要做退,賬上如何處理 問
你好,你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄 做相反的就好了。 答

年初計(jì)提房租 借:長期待攤費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)付款--房東每月分?jǐn)偅航瑁汗芾碣M(fèi)用-房租貸:長期待攤費(fèi)用--房租
答: 您好 沒有收到發(fā)票計(jì)提的時(shí)候 貸方用其他應(yīng)付款—暫估其他應(yīng)付款—房東比較妥當(dāng)
老師19年1月與房東簽協(xié)議租的商鋪,約定分兩次付房租,6月付第一次房租費(fèi)。1月賬處理借:長期待攤費(fèi)用12000,貸:其他應(yīng)付款12000。計(jì)提借:管理費(fèi)用1000,貸:長期待攤費(fèi)用1000。6月付房租費(fèi)借其他應(yīng)付款6000,貸銀行存款6000對?房租發(fā)票是在6月開具的
答: 你們這個(gè)租期是多久,開發(fā)票開幾年的么
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司支付一年房租,在同一年度內(nèi),請問老師每個(gè)月攤銷時(shí)做:借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 還是 借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用
答: 一、付款時(shí)的分錄是: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 二、取得發(fā)票時(shí)的分錄是: 借:長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 三、按月攤銷租賃費(fèi)時(shí)的分錄是: 借:管理費(fèi)用——租賃費(fèi) 貸:長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)


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2019-06-25 14:24
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2019-06-25 14:25
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2019-06-25 14:28
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2019-06-25 14:32
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2019-06-25 14:37