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淼
于2019-06-25 08:40 發布 ??755次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-06-25 08:40
您好本月是不需要繳納增值稅
淼 追問
2019-06-25 08:51
那如果紅沖的40萬是10%的稅率,現在的稅率是9%,那是不是還是要按照本月開具的20萬銷項發票來繳納增值稅呢
bamboo老師 解答
2019-06-25 08:52
不用的 匯總計算銷項稅額
微信里點“發現”,掃一下
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一般納稅人企業,當月銷項是增值稅普通發票,進賬是專用發票,這個增值稅普通發票可以做銷項嗎?銷項不是應該得是增值稅普通專用發票嗎?
答: 你好,普通發票的銷售必須做銷項稅額的 銷項可能是普通發票,專用發票,兩種都是計入銷項稅額的
我有增值稅專用發票的銷項,無增值稅專用發票的進項,但有增值稅普通發票進項,兩者能抵扣嗎
答: 您好!不能抵扣。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一張銷項增值稅專用發票 ,一張進項增值稅專用發票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
答: 你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
上月開的40萬增值稅專用發票因開錯單位于本月紅沖,并且由于某種原因這個月暫時不開具這個40萬的正數發票,這個月其他單位一共開了20萬銷項發票,那么本月實際開票額就是負20萬,請問本月是不是不需要繳納增值稅了
討論
銷售方開增值稅普通發票和增值稅專用發票繳納的增值稅稅額是一樣的,為什么銷售方開專票給購買方要加稅,開普票就不用加稅。
增值稅?增值稅專用發票?增值稅普通發票?
進項的專用增值稅發票可以抵扣銷項的普通增值稅發票嗎
老師:一般納稅人企業所說就的銷項減進項大于0,就要繳增值稅,這里的銷項是指開具增值稅專用發票和增值稅普通發票的稅額的合計數,是嗎?不是單指增值稅專用發票的稅額合計數呀?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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淼 追問
2019-06-25 08:51
bamboo老師 解答
2019-06-25 08:52