老師,早上好!給銷售人員購買的手機是借:銷售費用-- 問
借:銷售費用--辦公費,貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答

公司給員工租了宿舍,但是提前退租了,原先做的分錄為:借 長期待攤費用 55200 貸 其他應付款 55200借 其他應付款27600 貸 銀行存款27600攤銷房租: 借 管理費用 23000 貸 長期待攤費用 230001. 請問這個月分錄要怎么做?2. 請問這個分錄附件應該放什么?3.請問如果之后又收到房東退回的部分租金,分錄要怎么做?
答: 退租后,錢退多少,正常是這樣的,就是退租后,按實際支付的金額,做最后一個月的攤銷金額,如果是退錢的金額就是沖減需要攤銷的房租費(就是長期待攤費用——租賃費的金額減少)
老師19年1月與房東簽協議租的商鋪,約定分兩次付房租,6月付第一次房租費。1月賬處理借:長期待攤費用12000,貸:其他應付款12000。計提借:管理費用1000,貸:長期待攤費用1000。6月付房租費借其他應付款6000,貸銀行存款6000對?
答: 你好! 思路是對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 我做了 借:長期待攤費用-裝修費 貸:其他應付款,借:其他應付款 貸:銀行存款 錢已經付出了,那現在要沖掉長期待攤費用-裝修費 應該怎么做賬?
答: 你好,你每個月分攤就可以的,這個是辦公裝修嗎?借管理費用貸長期待攤費用,這個分攤三年。
1月份有一筆賬滅鼠費沒發票,當時計入借長期待攤費用——開辦費貸其他應付款——xx 8月發票來了,做借其他應付款——xx 貸銀行存款這樣對嗎?
老師,我酒店前期裝修時尚未付款的裝修款、材料款在現在經營時支付,但是沒有發票,我能不能做成借其他應付款,貸銀行存款先做著,到了有發票時在做成長期待攤費用,貸其他應付款呢


心靜 追問
2019-06-23 13:30
心靜 追問
2019-06-23 13:32
蔣飛老師 解答
2019-06-23 13:35