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于2019-06-23 11:24 發布 ??1059次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-06-23 11:25
您好應該按本該確認的成本暫估入賬 等收到發票后沖銷暫估
???? 追問
2019-06-23 11:27
分錄應該怎么寫呢
bamboo老師 解答
2019-06-23 11:33
借:成本費用等貸:應付賬款——暫估應付賬款
2019-06-23 11:44
那我收到發票后把這筆分錄沖回 然后再做正確的分錄是嗎
2019-06-23 11:46
是的 收到發票后把這筆分錄沖回 然后再做正確的分錄
2019-06-23 11:48
那我的增值稅這塊應該按什么金額報呢
2019-06-23 13:06
增值稅應該按照您實際銷售跟收到發票的月份分別申報填寫
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2019-06-23 11:27
bamboo老師 解答
2019-06-23 11:33
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2019-06-23 11:44
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2019-06-23 11:46
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2019-06-23 11:48
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2019-06-23 13:06