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送心意

凡凡老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2019-06-22 13:50

6月份增值稅的加計抵減額=100萬元*10%=10萬元
應納增值稅=120-100=20萬元
實際繳納增值稅=20-10=10萬元
一、計提增值稅的賬務處理:
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20萬元
貸:應交稅費-未交增值稅 20萬元
二、計提增值稅的賬務處理:
繳納增值稅的分錄:
借:應交稅費-未交增值稅20萬元
貸:銀行存款10萬元
其他收益 10萬元

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6月份增值稅的加計抵減額=100萬元*10%=10萬元 應納增值稅=120-100=20萬元 實際繳納增值稅=20-10=10萬元 一、計提增值稅的賬務處理: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20萬元 貸:應交稅費-未交增值稅 20萬元 二、計提增值稅的賬務處理: 繳納增值稅的分錄: 借:應交稅費-未交增值稅20萬元 貸:銀行存款10萬元 其他收益 10萬元
2019-06-22 13:50:58
120-100-10+100*3% 借應交稅費-未交增值稅20 應交稅費-簡易計稅3 貸其他收益10 銀存13
2019-06-22 22:03:16
是的,需要分開結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-02-25 11:04:17
借應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款
2019-12-11 19:16:53
您好 一般納稅人當月進項稅大于銷項稅,不需要繳納增值稅 進項稅額留底 留待下期繼續(xù)抵扣 不需要做賬務處理 要處理的話 可以這樣寫分錄 如果進項大于銷項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-29 13:45:50
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