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一粒沙
于2019-06-21 16:38 發布 ??2591次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-06-21 16:39
你好,應收賬款負數,就需要把負數明細填寫在預收賬款欄次的
一粒沙 追問
2019-06-21 16:42
為什么不能直接把負數填入到應收賬款初始數據中?
鄒老師 解答
2019-06-21 16:43
你好,應收賬款負數,其實就是預收賬款,需要按預收賬款填寫才是的 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額 應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備” 預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額 預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2019-06-21 22:50
老師,如果是其他應收款負數呢
2019-06-21 22:52
你好,計入其他應付款欄次就是了
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應收賬款和預收賬款用寫明細科目嗎
答: 您好,填寫對方公司的名稱。
本來只是想增加一個應收賬款科目下面的某個公司,但是增加完了之后,所有的應收賬款都在那個公司名下,請問該怎么處理?后面我們就把所有的應收賬款斗刪除了,重新入賬,但是新增加的科目下面全部帶預收賬款,不知道要怎么處理
答: 你好,很高興為你解答 你設置的二級科目不對呀 你重新初始化設置一下吧
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
營業欠款應該設置什么科目,設置了1122應收賬款,結轉后,余額去了預收賬款,
答: 這個是確認應收賬款科目的,這個不用結轉的
當月開票并且當月收到銀行款項,掛科目是應收賬款還是預收賬款
討論
請問老師,我單位是新公司,最近開有收入,多數都是先進錢或者一部分預付款,有的是當月進錢當月開票,那我是都用預收賬款的科目好,還是當月開票的用應收賬款核算
老師好,我想問一下,我們有項業務19年的,沒給對方開票呢,這筆款放應收賬款和預收賬款哪個科目在報表上體現比較好,報年報好一些
老師好!我想問一下,(4)應收賬款項目需要考慮預收賬款科目明細科目嗎?謝謝老師!
公司的有預收款,但是沒有設置預收賬款,直接填入應收賬款科目,但這預收款一直沒有開票,也沒做退貨,請問有什么其它賬目處理辦法
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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一粒沙 追問
2019-06-21 16:42
鄒老師 解答
2019-06-21 16:43
一粒沙 追問
2019-06-21 22:50
鄒老師 解答
2019-06-21 22:52