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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-06-21 14:07

你好 是的 是有差額的 差額就是以前年度損益調整的金額

Beloved 追問

2019-06-21 14:12

請問怎么調整呢?讓他沒有差額

答疑蘇老師 解答

2019-06-21 14:12

你好 不用調整的 這樣就是正確的

Beloved 追問

2019-06-21 14:23

可是這樣話,以后出審計報告之類的沒事嗎?如果和季度繳納額所得稅一樣做,可以嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-06-21 14:25

你好 沒事的 你說的和季度繳納所得稅一樣做 是什么意思?

Beloved 追問

2019-06-21 14:28

借:所得稅費用
     貸:應交稅費-所得稅費用
借: 應交稅費-所得稅費用
      貸:銀行存款
你看這樣做可以嗎

答疑蘇老師 解答

2019-06-21 14:31

你好 不可以的 這是涉及以前年度的

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你好;? 你調整了跨年損益? 到時會 影響所得稅 和相關的盈余公積 計提處理的 ;? ?到時還得你去改年度匯算申報表 和年度財報的;? 同時補稅或者退稅? 等?
2021-12-10 14:33:42
你好,不是,可以計入利潤分配――未分配利潤
2020-06-03 06:33:01
同學你好 按照調整后的來申報
2022-01-13 10:52:47
你好,是的 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
2019-06-03 16:02:26
你好,是的 借;以前年度損益調整 ,貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
2019-09-06 16:29:34
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