
老師,我們公司發工資一直都是借:應付職工應酬 貸:其他應付款下的老板個人明細發的,同時公司經常出現直接將錢轉入老板個人名下,記的是 借:其他應付款 貸銀行存款。后來由于轉賬數額越來越多,其他應付款項目余額出現在了借方,合理嗎?這樣的賬目有沒有其他更合理的記賬方法啊?
答: 你好,工資那樣做可以,但是你們平時其他情況轉錢給老板的時候應該借其他應收款,當做是老板的借款,你應付余額在借方其實就是應收
老師1.借法人款發工資借:銀行存款貸:其他應付款2.法人借款借:其他應付款貸:銀行存款這樣可以嗎
答: 你好,可以的,可以這樣的,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
目前呢,因為公司還沒進來多少錢,法人交了二個人的社保,那發工資的話,現金或銀行存款都是不夠的,每次都是借款,掛在其他應付款里發的工資 ,數額越來越大呢 。每月都要借看來
答: 你好,其他應付款是掛法人代表個人姓名,資金不夠只能是這樣了
單位收到職工報的生育險 ,因為產假期間正常發工資,所以工資津貼這部分要扣回來收到的時候:借:銀行存款 貸:其他應付款支付的時候:借:其他應付款 貸:現金(扣除津貼應給的)剩下的津貼怎么做?
建筑工地,做的是內賬,在發工資的時候扣了1萬塊,要轉入銀行存款 再轉給石油公司,請問老師這個分錄該怎么寫?發工資時扣的1萬塊 掛的其他應付款 后面從現金轉入銀行存款,銀行轉款到石油公司怎么寫?
請問年初及年末都是 資金結存=現金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢?


海瑞兒 追問
2019-06-19 19:13
郭老師 解答
2019-06-19 19:15
海瑞兒 追問
2019-06-19 19:17
郭老師 解答
2019-06-19 19:18
海瑞兒 追問
2019-06-19 19:20
海瑞兒 追問
2019-06-19 19:21
郭老師 解答
2019-06-19 20:31