APP下載
FIVE
于2019-06-19 16:43 發布 ??1780次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-06-19 16:43
你好 你要取得足夠的進項稅來抵扣 沒有進項稅是無法達到少交增值稅的
FIVE 追問
2019-06-19 16:47
都是單位人員為別的企業服務,單位基本不需要其他的進項,除了支付人工工資。就沒有其他的能合理避稅的了?老師
meizi老師 解答
2019-06-19 16:58
你好 你的工資什么的都可以計入成本來沖減利潤 收入服務類的話看你是否滿足小規模企業 月不超過10萬季度不超過30萬免增值稅的 你要是一般納稅人的話 沒有足夠的專票進項稅 建議可以去申請轉小規模 可能對你有益
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
銷售增值稅進項可抵扣技術服務增值稅發票嗎
答: 您好!只要是正常經營范圍內的都可以相互抵扣。
老師,我們單位開的是技術服務類增值稅,基本沒有進項稅,有什么辦法能少交增值稅?謝謝
答: 你好 你要取得足夠的進項稅來抵扣 沒有進項稅是無法達到少交增值稅的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,納稅人提供技術轉讓,技術開發,技術咨詢,技術服務,免征增值稅。那如果是接受技術服務呢,這個進項稅能不能抵扣
答: 您好!按正常來說,如果他是免稅的,是不能開專用發票給你的。只能開普通發票給你。
公司有技術服務需要什么進項票
討論
老師,我們單位提供的技術服務,按6%開的票,但是我們顧得私人做的服務,沒有進項票咋辦?
科技公司開出的6%的技術服務費,不好找進項,是不是就只能按照6%交增值稅呢?
技術服務費抵扣進項稅額,是要先將技術服務費發票送去稅務局?
請問這里指的生活服務、現代服務指哪些?我們8月開票有生活服務*服務費和現代服務*技術服務費,占比已超過當月全部銷售的50%,是否可以進項加計10%當月進項稅額(專票已認證)2467.72元 *10%,再加計對嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
FIVE 追問
2019-06-19 16:47
meizi老師 解答
2019-06-19 16:58