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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-19 17:12

你好 退稅是什么情況 你一般納稅人取得專票可以抵扣的

好好學習 追問

2019-06-19 18:06

我們生產企業出口,一般納稅人,快遞公司取得的專用發票(不是原材料的進項發票)也是可以作出口退稅用的吧?

meizi老師 解答

2019-06-19 18:09

出口退稅這個行業不太熟悉 我建議你問問其他老師  這個你發起提問的時候說清楚: 按我們生產企業出口,一般納稅人,快遞公司取得的專用發票(不是原材料的進項發票)也是可以作出口退稅用的吧?  這樣提問的話方便答題老師判斷

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相關問題討論
你好 退稅是什么情況 你一般納稅人取得專票可以抵扣的
2019-06-19 17:12:04
你好,不用寫,不申請退稅就額可以
2019-12-26 17:52:46
稅務總局公告2016年第47號:一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱“專用發票”)后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,需要開具紅字專用發票的,按以下方法處理: (一)購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱“新系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。 購買方取得專用發票未用于申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 (二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。 (三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。 (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。 二、稅務機關為小規模納稅人代開專用發票,需要開具紅字專用發票的,按照一般納稅人開具紅字專用發票的方法處理。 三、納稅人需要開具紅字增值稅普通發票的,可以在所對應的藍字發票金額范圍內開具多份紅字發票。紅字機動車銷售統一發票需與原藍字機動車銷售統一發票一一對應。
2021-04-03 16:53:21
你好,需要取得出口貨物的進項發票才可以辦理退稅的
2018-07-30 09:09:40
專用發票直接給會計人員,專用發票記賬聯進行記賬,對于發票聯驗進項發票了
2017-09-18 10:11:29
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