
老師,請問我1月份預提了1-3月的辦公室租金,借:長期待攤費用 3萬 貸:應付賬款-房租 3萬,1月和2月分別都做了攤銷,借:管理費用-辦公室租金 1萬 貸:長期待攤費用 1萬。三月份得知,2月和3月份免了房租,1月房租還沒有支付,請問老師3月份的帳該怎么調?謝謝
答: 沖減管理費用和應付賬款2萬
您好,請問辦公室裝修,當時還有尾款未付,但把這部分未付的計提了長期待攤費用(由于稅率搞錯,導致計提時少計提了長期待攤費用5000)。例如當時做了計提:借:長期待攤費用。10000。 貸:應付賬款。 10000。 同時進行攤銷,借:管理費用。 20000+10000。 貸:長期待攤費用。 20000+10000。(其中20000是前期已經實際支付的長期投資待攤費用)但實際是少計提了5000的長期待攤費用。這怎么做調賬呢?
答: 你好 裝修必須要等著裝修完畢之后才可以做賬的 你之前攤銷了的話 你如果要去調整跨年了要走以前年度損益調整 你要么直接做借管理費用-裝修費 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好,請問辦公室裝修,當時還有尾款未付,但把這部分未付的計提了長期待攤費用(由于稅率搞錯,導致計提時少計提了長期待攤費用5000)。例如當時做了計提:借:長期待攤費用。10000。 貸:應付賬款。 10000。 同時進行攤銷,借:管理費用。 20000+10000。 貸:長期待攤費用。 20000+10000。(其中20000是前期已經實際支付的長期投資待攤費用)但實際是少計提了5000的長期待攤費用。這怎么做調賬呢?
答: 借長期待攤費用貸應付5000 你攤銷的金額需要調整


lily ^~^ 追問
2019-06-19 18:33
郭老師 解答
2019-06-19 18:38