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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-18 13:34

您好
請問您進(jìn)項(xiàng)稅額留底上期有沒有做分錄

1+1=3的小幸福 追問

2019-06-18 13:44

沒有做分錄的,

bamboo老師 解答

2019-06-18 13:45

留底稅額那現(xiàn)在也不需要做分錄 
請問您本期是留底還是繳稅

1+1=3的小幸福 追問

2019-06-18 14:03

留底繼續(xù),老師幫我編制分錄

bamboo老師 解答

2019-06-18 14:04

留底繼續(xù)的話 現(xiàn)在也不要寫分錄 等年末的時(shí)候一起寫分錄 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

1+1=3的小幸福 追問

2019-06-18 14:07

老師啊這個(gè)哪里有進(jìn)轉(zhuǎn)出啊,還有我告訴你文字吧你幫我編制分錄,銷項(xiàng)226557.48,進(jìn)項(xiàng)205812.45,上期留底26958.59,所以呢我這個(gè)分錄怎么做啊,這樣一算本期留底6213.56

bamboo老師 解答

2019-06-18 14:08

我是這么寫跟您 您按照您賬上有的科目做分錄 不是我寫的您都要寫上
您上期留底都沒有寫分錄 不知道您計(jì)入的什么會(huì)計(jì)分錄 那我現(xiàn)在把留底給您寫在哪里呢?

1+1=3的小幸福 追問

2019-06-18 14:10

你這樣說的話那么我一進(jìn)項(xiàng)一銷那么轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方了,豈不是要交稅,,事實(shí)上我不交稅的啊之前有留抵啊

bamboo老師 解答

2019-06-18 14:12

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額繼續(xù)留抵扣 不需要做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣就好了啊 
所有增值稅三級(jí)科目等年末的時(shí)候根據(jù)發(fā)生的科目做我上面那樣分錄結(jié)平啊

1+1=3的小幸福 追問

2019-06-18 14:13

我就聽不懂你就麻煩你根據(jù)我拿數(shù)據(jù)幫我做下賬,拜托了

bamboo老師 解答

2019-06-18 14:17

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不做賬務(wù)處理 這個(gè)不能懂?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額  226557.48
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 6213.56
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額  205812.45
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 26958.59

1+1=3的小幸福 追問

2019-06-18 14:42

老師現(xiàn)在有這么一個(gè)問題就是四月剛來上班,然后呢我四月做賬進(jìn)項(xiàng)抵扣了很多交通電子過路費(fèi)電子普票,然后呢我的四月憑證里面這些怎么做賬三百元,我當(dāng)時(shí)抵扣票勾選了很多18年的加起來三百稅額,然后報(bào)表三百肯定也顯示一起了,但是我四月這三百怎么做到賬里面去。

bamboo老師 解答

2019-06-18 14:44

金額不大 可以沖減當(dāng)期費(fèi)用
借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 借方紅字
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字

1+1=3的小幸福 追問

2019-06-18 14:47

謝謝老師覺得你答疑特別好,

bamboo老師 解答

2019-06-18 14:47

不用謝 能幫您就好 祝您工作順利 生活愉快

1+1=3的小幸福 追問

2019-06-18 14:58

你剛說的分錄四月賬期做進(jìn)去了,然后五月所屬期我把這筆進(jìn)項(xiàng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我做了進(jìn)項(xiàng)增值稅轉(zhuǎn)出,然后五月還要做分錄嗎

bamboo老師 解答

2019-06-18 14:59

是申報(bào)的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 但是沒有賬務(wù)處理?

1+1=3的小幸福 追問

2019-06-18 15:01

對,我報(bào)表轉(zhuǎn)出了這筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,然后我的意思是我還要不要再做一筆什么分錄,因?yàn)樗脑挛易隽私柽M(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用(紅字)

bamboo老師 解答

2019-06-18 15:03

借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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你好,不需要的,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個(gè)分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-13 20:16:47
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-04 12:39:44
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-05-19 17:44:36
銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-09-13 14:22:19
不用結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)月
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