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風鈴
于2019-06-18 11:59 發布 ??1677次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-06-18 11:59
你好,既然已經收到發票,那借方應當是費用科目才是的
風鈴 追問
2019-06-18 12:01
直接做成成本、借主營業務成本、貸銀行存款。對嗎
鄒老師 解答
2019-06-18 13:39
你好,是計入費用核算,借;管理費用,貸;銀行存款
2019-06-18 13:46
管理人員的計入管理費用、如果是出營人員、我們是做旅游的、直接計入成本可以嗎
2019-06-18 14:10
你好,出營人員是什么意思?
2019-06-18 14:27
就是帶隊老師、也是在職的員工
2019-06-18 14:33
你好,通過勞務成本核算,然后結轉到主營業務成本
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老師,我們的供應商給我們開了10萬的發票,但我們公司暫時只支付了5萬的銀行存款,請問怎樣做分錄呢?
答: 你好,這個是購買的庫存商品嗎?
支付給供應商的餐費做分錄、借應付帳款貸銀行存款,發票已收到、這樣合適嗎
答: 你好,既然已經收到發票,那借方應當是費用科目才是的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
給供應商付貨款的時候,賬號錯了又退回來了,我可以這么做分錄嘛?借 銀行存款 貸方100貸 銀行存款 借方100
答: 您好!如果是同一天的,可以都不入
退供應商貨5000,收到5000元銀行存款。我應該怎么做分錄?我應付款又增加了
討論
19年8月我暫估了一個貨款,并且在12月份支付了,我直接做的借:應付賬款~暫估,貸:銀行存款。現在供應商在20年4月剛把票開來,我怎么做分錄?款呢已經付清了
某公司為我們的供應商,結果往來明細余額顯示應收帳款-某公司為借方余額正數,以前會計做賬的支付貨款分錄為,借:應收帳款——某公司,貸:銀行存款,這種應該怎么調整過來
公司付給某供應商檢測費怎樣做分錄?之前借其他營收款,貸銀行存款,請問現在怎么沖帳?
銀行存款付給供應商貨款后,發現付錯了,又以現在存款的方式存入銀行,會計分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624396 個
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風鈴 追問
2019-06-18 12:01
鄒老師 解答
2019-06-18 13:39
風鈴 追問
2019-06-18 13:46
鄒老師 解答
2019-06-18 14:10
風鈴 追問
2019-06-18 14:27
鄒老師 解答
2019-06-18 14:33