
生產企業,如果只做免稅收入,不申請退稅,不存在有應交增值稅的話,那么要交附加稅嗎?
答: 你好,沒有增值稅也不繳納附加稅的
生產型出口企業4月有筆增值稅應做免抵退收入的,但申報時選成免稅收入,且免抵退申報已完成,請請票怎么處理
答: 您好,建議到稅務局更改申報處理,如果不能更改的話,票據退回,讓對方重新開具,下次再申報處理。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
軟件企業增值稅退稅的分錄?是下面這樣嗎 借:應收賬款貸:主營業務收入貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額) 再做結轉免交稅款借:應交稅金--應交增值稅(減免稅款) 貸:補貼收入借:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅金--應交增值稅(減免稅款)是補貼收入還是營業外收入??
答: 你好,貸:營業外收入---補貼收入
老師小規模企業還是小型微利企業發生增值稅減免分錄是借應交稅金—未交交增值稅貸:營業外收入嗎?網上搜小規模納稅人增值稅減免借應交稅金—應交增值稅—增值稅減免呢
老師好,一小規模企業,農產品生產,免交增值稅,未開票,因9月份無收入,但有退貨,導致主營業務收入是負數,請問增值稅申報時,主營業務收入負數在增值稅申報表的主表哪一列填?
請問生產企業當月增值稅申報已申報應繳增值稅10萬,然后會計又做了出口退稅申報,出口退稅FOB*退稅率等于1萬,因為當月應繳增值稅10萬,所以只能免抵,問企業當月應繳增值稅為10-1=9萬元?
你好,老師,小規模企業,30萬以下免增值稅,分錄是:借應收賬款貸營業收入貸應交稅費–應交增值稅。免交增值稅借應交稅費–應交增值稅貸營業外收入對嗎

