你好,工作中的新手,我們公司是網絡代理商,客戶沖多少錢?全部沖到網絡上,月底總公司返利,請問該怎么做賬?假如客戶充值1000,收到客戶1000元全部沖到網絡上,月底總公司再按百分比返利,我該怎么做賬?剛到這個公司,原來沒有會計,求助謝謝謝謝!
人生若只如初見????
于2019-06-18 10:49 發布 ??695次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
相關問題討論

你好,收到的錢做預收賬款,月底確認收入
返利沖減收入
2019-06-18 11:03:42

你好; 這個多收的款是什么情況 。 你們之間發生的業務是什么 ;這樣好具體判斷科目
2022-03-31 11:14:46

這個直接掛往來就可以了
2019-11-06 14:28:38

建筑勞務公司主要的分錄有哪些?
1、原材料
1.1購入原材料工器具(附件:入庫單、對方送貨單、發票、銀行回單等)
借:原材料---各明細
應交稅費--應交增值稅--進項稅
貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等)
1.2領用(附件:領料單或出庫單)
借:勞務成本---直接材料
貸:原材料--各明細
2、固定資產
2.1購入固定資產(附件:入庫單、對方送貨單、發票)
借:固定資產---生產用(非生產用)
借:應交稅費--應交增值稅--進項稅
貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等)
2.2折舊(折舊明細表)
借:勞務成本---間接費用--折舊或攤銷
借:管理費用---折舊或攤銷
貸:累計折舊
3、低值易耗品
3.1購入低值易耗品(入庫單、送貨單、發票)
借:低值易耗品
借:應交稅費--應交增值稅--進項稅
貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等)
3.2攤銷低值易耗品
借:勞務成本---間接費用
借:管理費用--折舊或攤銷
貸:低值易耗品
4、外購人工費(附件:發票、結算單)
借:勞務成本---人工費
借:應交稅費--應交增值稅--進項稅
貸:銀行存款
5、工資薪金的計提與發放
5.1計提(工資表)
借:勞務成本--人工費
借:勞務成本--間接費用--工資
借:管理費用--工資
貸:應付職工薪酬--工資
5.2發放(銀行回單)
借:應付職工薪酬--工資
借:應付職工薪酬-福利費
貸:銀行存款
6、生產人員福利費、教育經費及統籌
6.1計提時(計提表)
借:勞務成本--直接人工
借:勞務成本--間接費用--福利費等
借:管理費用---福利費等
貸:應付職工薪酬-工資
貸:應付職工薪酬-福利費
貸:應付職工薪酬-職工教育經費
貸:應付職工薪酬-統籌-養老
貸:應付職工薪酬-統籌-醫療
貸:應付職工薪酬-統籌 -失業
貸:應付職工薪酬-統籌-生育
貸:應付職工薪酬-統籌-工傷
貸:應付職工薪酬-統籌-住房公積金
貸:應交稅費-個人所得稅
6.2交社會統籌(收據、銀行回單)
借:應付職工薪酬-統籌-養老
借:應付職工薪酬-統籌 -醫療
借:應付職工薪酬-統籌 -失業
借:應付職工薪酬-統籌-生育
借:應付職工薪酬-統籌-工傷
借:應付職工薪酬-統籌-住房公積金
貸:銀行存款
6.3交個稅(完稅證、銀行回單等)
借:應交稅費-個人所得稅
貸:銀行存款
6.4交印花稅等(完稅證、銀行回單等)
借:稅金及附加
貸:銀行存款
7. 按合同約定辦理結算金額并收款
7.1結算(附件:結算單)
借:應收賬款-結算款-客戶(預收賬款)
貸:主營業務收入-工程項目
貸:應交稅費-待轉銷項稅
7.2收款(附件:銀行回單、收款收據)
借:銀行存款
貸:應收賬款-結算款-XXX單位(預收賬款)
7.3若開專用發票所開金額結轉銷項稅
借:應交稅費-待轉銷項稅(增值稅發票)
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
8、稅金
8.1本月交本月增值稅(完稅證、銀行回單等)
借:應交稅費--應交增值稅--已交稅金
8.2結轉未交增值稅
借:應交稅費----應交增值稅--轉出未交增值稅
貸:應交稅費---未交增值稅
8.3下月交上月的增值稅(完稅證、銀行回單等)
借:應交稅費---未交增值稅
貸:銀行存款
8.4計提稅金及附加(計提表)
借:稅金及附加
貸:應交稅費--應交應交城建稅
--教育費附加
--地方教育費附加
--價格調節基金
--地方水利建設基金及其他基金等
9、結轉勞務成本
借:主營業務成本
貸:勞務成本
10、結轉收入
借:主營業務收入
借:其他業務收入
貸:本年利潤
11、計提所得稅
借:所得稅費用
貸:應交稅費--企業所得稅
12、結轉成本
借:本年利潤
貸:主營業務成本
貸:稅金及附加等
2019-11-13 11:02:52

你們只是代理銷售嗎
2023-04-24 11:24:40
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