老師,早上好!給銷售人員購買的手機是借:銷售費用-- 問
借:銷售費用--辦公費,貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
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老師,計提印花稅,是這樣寫分錄嗎?借:應交稅費--稅金及附加 貸:應交稅費---應交印花稅 借:應交稅費---應交印花稅 貸:銀行存款 2005
老師:計提印花稅的分錄該怎么做呢?是 借:營業稅金及附加 貸:應交稅費應交印花稅還是 借:管理費用—稅費—印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅
計提稅金及附加一印花稅5元,就是營業執照上面的5元,要計提嗎?還是直接交納?計提時借:管理費用貸:應交稅費——應交印花稅實際交納印花稅的會計分錄:借:應交稅費——應交印花稅貸:銀行存款?


蒲公英 追問
2019-06-17 18:32
蒲公英 追問
2019-06-17 18:32
蒲公英 追問
2019-06-17 18:32
徐阿富老師 解答
2019-06-17 18:48