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阿涅
于2019-06-17 14:47 發布 ??827次瀏覽
姜老師
職稱: 高級會計師
2019-06-17 14:47
100元不需要計入工資薪酬,做在差旅費表里作為途中補助,記賬入差旅費。
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老師好,公司的員工出差,若出差費是500元,取得的發票是400元,還有100元做出差補貼給員工報銷,請問這100元需要計入工資薪金繳個稅嗎?
答: 100元不需要計入工資薪酬,做在差旅費表里作為途中補助,記賬入差旅費。
同事出差回來報銷的發票有餐費發票可以計入差旅費嗎
答: 您好, 可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
出差補貼,不用交個稅?是不是隨著普通的報銷一起做,有發票的部分計入差旅費,沒有的可以計入出差補助?
答: 同學。如果是以報銷形式的不交個稅,如果是以工資形式發放的交納個稅。
老師好:員工出差一天補貼50, 出差期間的餐費、住宿費有發票正常報銷。 這個補貼50員工不拿發票可以嗎?計入銷售費用-差旅費。
討論
銷售人員出差報銷差旅費,車票跟住宿都計入銷售費用差旅費嗎,還是分開記,住宿的專用發票可以抵稅嗎
出差報銷的飯費沒有正式發票可以計入費用嗎
1.員工報銷出差餐費,不提供發票可以嗎?公司報銷制度有規定,相關的出差餐費補助金額2.這個餐補是否要計入工資交個稅?
員工報銷的出差機票計入管理費用-差旅費嗎?
姜老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師
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