請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發(fā)產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師,我有筆18年的稅需要補交,但是已經做完了19年和18年的匯算清繳,我做分錄的時候需要把這部分的以前年度損益調整作為年初未分配利潤嗎,借:利潤分配-未分配利潤7534.33 貸:以前年度損益調整 7534.33 ,需要增加這筆分錄嗎 ?因為我在結轉當月損益的時候,利潤分配是個負數。
答: 是的,以前年度損益調整要結轉到利潤分配的
以前年度損益調整,最后調整的數字是未分配利潤,那匯算清繳時這個調整應該填在哪個表格?我調整的是19年收到17年的退回的殘保金
答: 你好,計入了以前年度損益科目不在本期利潤所得調整范圍
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
匯算清繳完了,費用調增了7000元,借 以前年度損益調整 7000 貸 現金 7000借 利潤分配-未分配利潤 7000 貸 以前年度損益調整 7000 分錄是這樣嗎
答: 費用調增不用做賬務處理,是因為你原來已經做費用了,只是不能稅前扣除,需要調整出來繳納所得稅,你只要做補計提所得稅和繳納所得稅的分錄: 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費--應交所得稅 借 應交稅費--應交所得稅 貸 銀行存款 借 ;利潤分配--未分配利潤 貸 以前年度損益調整


仰望星空 追問
2019-06-17 14:11
暖暖老師 解答
2019-06-17 14:12