老師,晚上不能開發票嗎? 問
?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題 答
許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
可以偶爾開一筆的哈 答
你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分 問
處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。 答
匯算清繳產生退稅,會查賬嘛 問
您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查 答
老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額 問
?繳納的稅額除以銷售收入 答

您好勞務派遣子公司三月收到客戶打款到子公司,子公司把發放給派遣人員的公司轉母公司代發費用,發放的費用銀行摘要是業務費。三月子公司做賬借:銀行存款貸:其他應收款總公司)四月子公司開出全額專票四月子公司怎么做分錄
答: 你是提前收到了款項? 對方又給你開票?
三月注冊的服務公司支付勞務派遣費用未開發票。子公司打款到總公司代付服務費做分錄借銀行存款,貸:其他應收款,四月開發票分錄怎么樣做比較好
答: 。子公司打款到總公司代付服務費做分錄借銀行存款,貸:其他應收款, 你現在是做總公司賬目嗎?之前你們墊付子公司的費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年有100萬的工資沒有發,但是已經結轉沒有了,這樣做分錄是否可以,借:其他應收款—代收代付工資-100貸:銀行存款100之前的代理記賬做的,比較亂,是勞務派遣公司
答: 借:以前年度損益調整,貸:銀行存款


燦燦 追問
2019-06-15 18:50
燦燦 追問
2019-06-15 18:52
佟老師 解答
2019-06-15 19:37
佟老師 解答
2019-06-15 19:37
佟老師 解答
2019-06-15 19:37
佟老師 解答
2019-06-15 19:38
燦燦 追問
2019-06-15 19:39
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2019-06-15 19:41
燦燦 追問
2019-06-15 19:52
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2019-06-15 19:53
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2019-06-15 19:55
佟老師 解答
2019-06-15 21:40
燦燦 追問
2019-06-16 08:14
佟老師 解答
2019-06-16 08:24
燦燦 追問
2019-06-16 08:27
燦燦 追問
2019-06-16 08:28
燦燦 追問
2019-06-16 08:28
燦燦 追問
2019-06-16 08:32
燦燦 追問
2019-06-16 08:35
佟老師 解答
2019-06-16 12:03