
老師,公司租入廠房三年,每月按照2萬在攤銷(借制造費用-租賃費20000,貸預付賬款20000)現在將1/4部分按5000元每月轉租出去一年,一次性收到一年租金。不知道怎么做賬,按照其他業務收入?還需要繳納增值稅嗎?因為公司沒有差價。可以將現在的租金攤銷到以前的會計分錄里嗎?就是借制造費用-租賃費15000,貸預付賬款15000
答: 是的,記其他業務收入,交增值稅的 因為公司沒有差價。可以將現在的租金攤銷到以前的會計分錄里嗎?就是借制造費用-租賃費15000,貸預付賬款15000這個沒看懂,如果沒有差價你退租讓房東給對方開發票
老師,確認收入的時候我們公司給對方開的增值稅專票,會計分錄是:借預付賬款,貸:其他業務收入,應繳增值稅。現在款進入公司了,會計分錄怎么做?
答: 沒收到前面咋有預付賬款科目呢 ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2019原會計收房租費開3%發票借,預收賬款24000元,貸,其他業務收入,,今年6月開3%紅票,票借,預收賬款一24000元貸,其他業務收入一24000元,重開5%發票,借預收賬款24000元,貸,應交稅費\\\\\\\\增值稅1142元,其他業務務收入22858元,同時由于季度未到30萬收入減免增值稅。,借,應交稅費\\\\\\\\增值稅1142元,貸,營業外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請啊?
答: 你好,同學。 你這分錄沒什么問題,你是指申請什么

