
代理做賬中,憑支付勞務工資的銀行回單做賬時,可以不計提派遣員工的應付職工應酬嗎?如何出分錄呢?
答: 可以,借費用成本相關科目貸應付賬款/銀行存款
目前賬上 做派遣工賬務的時候,分錄是這么寫的:計提的時候 借:各項費用—工資 貸:應付職工薪酬 ;支付的時候 是 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款;現在有人提出這樣的問題,派遣工是外部勞務公司的人 每月給派遣工工資 也是付給派遣公司 而且派遣公司 也有開發票給我們,這是不是不應該做應付職工薪酬,如果做在應付職工薪酬里面的話,那這部分派遣工個稅(如有)就要公司,這邊代扣代繳嗎?
答: 不是你單位職工不用應付職工薪酬,你不報個稅是吧,不報不用的,對方單位給報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,勞務派遣員工的工資我計提到應付職工工資里了借:主營業務成本-勞務費(工資)貸:應付職工薪酬-工資,支付勞務派遣員工的工資時借:應付職工薪酬-工資貸:銀行存款,收到發票怎么入賬啊?
答: 您好!您把發票貼到第一筆分錄的憑證里面去就可以了。
勞務派遣用工單位,需要每月計提派遣人員的工資嗎?向勞務派遣公司支付勞務費和支付勞務派遣公司代發的,派遣人員工資怎么做賬務處理?
勞務派遣用工單位,需要每月計提派遣人員的工資嗎?向勞務派遣公司支付勞務費和支付勞務派遣公司代發的,派遣人員工資怎么做賬務處理?
勞務派遣用工單位,需要每月計提派遣人員的工資嗎?向勞務派遣公司支付勞務費和支付勞務派遣公司代發的,派遣人員工資怎么做賬務處理?
假設用人單位聘用了勞務派遣員工(每月工資用人單位是付給勞務派遣單位的)那么用人單位的會計處理分錄這樣做對嗎? 借:管理費用 貸:應付職工薪酬一工資 借:應付職工薪酬一工資 貸:銀行存款
老師您看下這樣處理對嗎?支付勞務派遣工資時(派遣的是銷售人員)借:應付職工薪酬貸:銀行存款收到勞務派遣發票時借:銷售費用貸:應付職工薪酬

