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零@點
于2019-06-14 11:59 發布 ??839次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-06-14 11:59
你好!本身不應該這樣做分錄。不過金額不大,你做了也沒什么問題。就這樣就行了
零@點 追問
2019-06-14 12:03
那么應該怎么處理最好
宋生老師 解答
2019-06-14 13:33
你好!這個嚴格來說是要計入以前年度損益調整。
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上月多計提了工資,做的分錄是借應付工資3000.貸,管理費用200.現金2800,這個分錄正確嗎
答: 您好,那您需要減少計提,多計提了多少,是200嗎
老師好!之前做一筆分錄是借:管理費用,貸:現金。實際不是費用是借款,怎么沖這筆分錄,是不是做一樣的分錄做紅字就可以?跨年的
答: 你好 借:以前年度損益調整 負數 貸:現金
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,現金沖管理費用分錄怎么做?
答: 借:現金 借:管理費用(紅字)
18年12月份,把待攤費用的分錄做成 借管理費用,貸 現金 了,怎么辦
討論
前面已經直接發放,借管理費用,貸現金,現在怎么樣補計提?分錄怎么弄?
老師 您好 我們公司交的人壽財產保險服務交的時候我做的賬是借:管理費用--財產保險。貸:現金,現在又退回了一筆錢,這個帳要怎做?怎么寫分錄,寫借貸關系呢?
你好老師,我公司外請人員打掃一天的衛生,分錄可以做 借:管理費用-其他費用 貸:現金
老師,油票的分錄是不是借:管理費用借應收稅款貸現金?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 285026 個
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零@點 追問
2019-06-14 12:03
宋生老師 解答
2019-06-14 13:33