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于2019-06-14 09:57 發(fā)布 ??845次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-06-14 10:00
你好,200萬有開具發(fā)票掛賬應收賬款嗎?
OK 追問
2019-06-14 10:02
就只是在賬本上寫了一個總合同價
鄒老師 解答
2019-06-14 10:05
你好,如果沒有做應收賬款借方200萬,那你實際收款180萬的時候,當然就是顯示預收,而不是未收了
2019-06-14 10:09
那應收可以調成利潤嗎
2019-06-14 10:12
你好,應收就是應收,無法調成利潤的
2019-06-14 10:15
現(xiàn)在賬面余額體現(xiàn)的是已收180萬在借方 可以調成余額是剩余款未收20萬嗎
2019-06-14 10:17
你好,如果你沒有開具發(fā)票計入應收賬款借方200萬,那就無法調整未收20萬的
2019-06-14 10:21
開具發(fā)票了那該怎么調整
2019-06-14 10:24
你好,開具了發(fā)票這樣做分錄借;應收賬款 200萬,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅 之前預收計入應收賬款貸方180萬,現(xiàn)在開具發(fā)票計入借方200萬,期末余額20萬就代表應收未收款項的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2019-06-14 10:02
鄒老師 解答
2019-06-14 10:05
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2019-06-14 10:09
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2019-06-14 10:21
鄒老師 解答
2019-06-14 10:24