老師,你好,我們是實(shí)行的行政單位會(huì)計(jì)制度,2018年的一筆錢是要上交財(cái)政的,但我記到了經(jīng)費(fèi)支出里面,科目記錯(cuò)了,現(xiàn)在已經(jīng)封賬了,咋整改? 還有一個(gè)是,2018年的賬面數(shù)和決算數(shù)不一致,決算上有其他應(yīng)付款,賬面上沒有這個(gè)科目,這些錢全年記了收支,賬面數(shù)咋整改?
落花情
于2019-06-13 16:04 發(fā)布 ??2002次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-13 17:30
您好,要上交財(cái)政的,現(xiàn)在調(diào)整憑證處理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:以前年度盈余調(diào)整,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)繳財(cái)政款,負(fù)數(shù)。預(yù)算會(huì)計(jì),借:上繳上級(jí)支出 ,貸:資金結(jié)存,決算上有其他應(yīng)付款,賬面上沒有這個(gè)科目,賬面不調(diào)整,調(diào)整決算報(bào)表就行了。
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金額不大的話,借記經(jīng)費(fèi)支出貸其他應(yīng)付款
2019-08-04 13:18:29

你好,那就需要你調(diào)賬了
2019-06-13 17:24:49

您好,要上交財(cái)政的,現(xiàn)在調(diào)整憑證處理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:以前年度盈余調(diào)整,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)繳財(cái)政款,負(fù)數(shù)。預(yù)算會(huì)計(jì),借:上繳上級(jí)支出 ,貸:資金結(jié)存,決算上有其他應(yīng)付款,賬面上沒有這個(gè)科目,賬面不調(diào)整,調(diào)整決算報(bào)表就行了。
2019-06-13 17:30:09

你好,同學(xué)。
你這款項(xiàng)已經(jīng)預(yù)提 了呀,你什么意思
2020-01-14 13:22:50

你好,分錄是
借 資金結(jié)存等
貸 其他應(yīng)付款
2019-04-02 17:14:27
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