
老師: 應交稅費城建稅已計提已繳稅,科目余額為0, 那5月退回已繳稅的城建稅。借:銀行存款,貸:應交稅費-城建稅, 請問應交稅費的帳目余額怎么平?
答: 你好!應該是轉入營業外收入
三季度代開專票當月作廢了,已交增值稅及附加稅賬務處理借:應交稅費-應交增值稅 -應交城建稅 貸:銀行存款截止三季度應交增值稅和城建稅余額為負數,四季度收到退回稅金賬務處理借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅 應交城建稅做完這部余額為負數的兩項稅金充平為0,但是利潤表里稅金及附加的二級科目城建稅的數大于稅金及附加一級科目,大的是應交城建稅的數
答: 同學你好 對的 是這樣做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到一張繳納增值稅和城建稅的銀行回單。 但是分錄把城建稅的金額記在增值稅上。怎么現在已經過去數個月了。要怎么更正。 正確 借:應交稅費-未交增值稅6.21 應交稅費-城建稅 0.43 ,貸: 銀行存款 6.64元 錯誤寫成 :借:應交稅費-未交增值稅6.64,貸: 銀行存款 6.64元
答: 你好,做這個調整分錄 借;應交稅費 ——城建稅 貸;應交稅費-未交增值稅 0.43

