
物業公司收取業主的裝修押金1000,收取得時候做賬是借:庫存現金 貸:其他應付款 現在業主退還裝修押金了,其中860是我們直接抵扣物業費了,剩余140退還現金。退還時的賬貸方抵扣的物業費是記主營業務收入還是記應收賬款?
答: 借其他應付款貸現金,主營業務收入應交稅費。
老師,我們是小規模,物業公司。收到20萬款項,其中有12萬是補償款給個人的,只是通過我們公司發給個人,8萬是收入。我能借 銀行存款20萬 貸 主營業務收入8萬 貸 其他應付款12萬嗎?只開8萬的發票行嗎?
答: 您好!可以的。不過您這個12萬要能夠跟稅局解釋清楚是怎么一回事。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師物業公司…代收代繳水電費如何做憑證?收繳的物業費中也是包含這筆費用的,請問如何入賬?是借:銀行存款貸:其他應付款 主營業務收入嗎?
答: 你好 你們是賺取了差價的話 就是借銀行存款 貸其他應付款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅


小科 追問
2019-06-12 10:37
小洪老師 解答
2019-06-12 10:37