
老師好,我公司采購商品,我們已收到貨,供應商每個月會給我們對賬單,但是他們現在給我們的對賬單是只有開了票的貨,是記到當月,未開票的是記到下個月,但是我這邊已收到貨,而且已經銷售了,這種情況應該如何做賬
答: 開了票的按發票記賬沒開票的按暫估入賬 借庫存商品 貸應付賬款-暫估
老師,想問下,我是采購,我現在要對賬,供應商發來對賬單后,我對送貨單,還有對k3\'系統的哪個部分,是外購入庫嗎對倉庫是否有入庫嗎?還是對其他模塊
答: 供應商發來對賬單后,我對送貨單 我這邊是根據這個對的,你這個賬上不一定做了,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商往來的對賬單為什么我做賬的時候會體現負數是什么原因
答: 您好 可能是您單位付款的金額高于對方開票的金額


英子 追問
2019-06-11 13:44
吳少琴老師 解答
2019-06-11 13:46