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酷炫的貓咪
于2019-06-11 10:15 發布 ??3030次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-06-11 10:16
你好,借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目借;庫存商品 貸;主營業務成本
酷炫的貓咪 追問
2019-06-11 10:17
那這樣是沖掉了今年的收入了嗎
鄒老師 解答
2019-06-11 10:24
你好,是的,你紅沖發票是今年開具的,當然是沖銷今年的收入,而不是去年的
2019-06-11 10:29
這個沖紅發票有時間限制嗎
2019-06-11 10:41
你好,需要在開具發票之日起360天以內紅沖
好的,謝謝老師!
2019-06-11 10:48
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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跨月紅沖專票要如何做會計分錄?原來的發票都不知道是哪張
答: 那你現在直接就坐相反的處理啊,借原材料負數,同時借應交稅費,附屬貸應付賬款負數。就是做一個負數分錄就行。
銷售方紅沖去年發票,會計分錄
答: 沖減銷售收入及稅金,借:應收賬款 負數 貸:主營業務收入 負數 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好!請問我紅沖去年的發票,會計分錄怎么處理啊?
答: 你好,是收入發票紅沖?
跨年紅沖發票會計分錄如何做
討論
紅沖發票如何做會計分錄啊
老師,我們收到跨年紅沖發票,會計分錄該怎么做
發票紅沖的需要做會計分錄嗎?
發票紅沖的會計分錄怎么做?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624431 個
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酷炫的貓咪 追問
2019-06-11 10:17
鄒老師 解答
2019-06-11 10:24
酷炫的貓咪 追問
2019-06-11 10:29
鄒老師 解答
2019-06-11 10:41
酷炫的貓咪 追問
2019-06-11 10:41
鄒老師 解答
2019-06-11 10:48