
服務(wù)業(yè)現(xiàn)在有個(gè)加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅的,老師那么會(huì)憑證怎么做呢
答: 你好!實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
老師,服務(wù)業(yè)加計(jì)遞減進(jìn)項(xiàng)稅,如果本期調(diào)減額寫0,下個(gè)月還能繼續(xù)遞減嗎?
答: 你好 可以 填寫實(shí)際抵扣金額就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除項(xiàng)目有要求嗎?對(duì)方給我們開的會(huì)議服務(wù)之類的進(jìn)項(xiàng)稅票可以加計(jì)扣除嗎?
答: 你好! 可以的

