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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-06-10 09:25

借研發支出-費用化
貸應付職工薪酬

天使之戀 追問

2019-06-10 09:47

那交保險那一塊怎么做?有公司承擔的,有個人承擔一部分

暖暖老師 解答

2019-06-10 09:47

個人承擔部分支付工資時扣除,單位部分直接計入費用

天使之戀 追問

2019-06-10 09:48

分錄怎么做?

暖暖老師 解答

2019-06-10 10:07

借:研發支出-費用

貸:應付職工薪酬——工資

計提社保(企業部分)

借:××費用(管理/銷售等)

貸:應付職工薪酬——社保

次月發放工資時

借:應付職工薪酬——工資

貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)

應交稅費——應交個人所得稅

庫存現金/銀行存款

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相關問題討論
借方管理費用 貸方 累計攤銷
2018-09-27 09:40:12
我們公司還在開辦期間,還沒正式營業,這個分錄是借:長期待攤費用-研發費嗎?這個是否可以計入無形資產?
2017-03-09 11:54:26
那交保險那一塊怎么做?有公司承擔的,有個人承擔一部分
2019-06-10 09:47:03
你好,借;研發支出——費用化支出或資本化支出 貸;銀行存款等科目
2019-03-27 09:49:14
有相應的會計分錄嗎
2018-11-27 12:06:55
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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