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送心意

靖曦老師

職稱高級會計師,初級會計師,中級會計師

2019-06-09 14:47

1. 按采購成本總額與采購總量(含贈品),計算單位成本。銷售贈品與正常銷售一同處理,不需要區別對待。相當于付那么多錢買那么多東西,對贈品不單獨處理。
2. 采購發票金額不變,調整入庫數量。
3. 數量只影響轉成本時的單價,你的入庫和出庫都沒問題,數量對得上就行了。入庫、出庫按正常走。
4. 如果直接下費用,不走庫存商品,可以另外登記被查賬記錄贈品使用情況。但是,按制度來講,贈出贈品時要視同銷售,也就是說,不但要確認收入,還要交增值稅。

辣辣 追問

2019-06-09 14:51

收一樣的錢,成本增加了,也一樣確認收入,交增值稅。我贈品的這部分,借方計入什么費用?,

靖曦老師 解答

2019-06-09 14:56

那就是上面第一條的內容,對贈品不單獨處理,只不過是售賣單價變低了而已

辣辣 追問

2019-06-09 14:58

單價變低,銷項增值稅不是少了??

靖曦老師 解答

2019-06-09 15:02

你不是收一樣錢嗎?稅金是按照銷售額算出來的,不是單價算出來

辣辣 追問

2019-06-09 15:04

贈品這部分不是要交增值嗎?<br>

靖曦老師 解答

2019-06-09 15:07

你再仔細說明一下你的問題,我怎么感覺咱倆沒在一條線上呢

辣辣 追問

2019-06-09 15:09

贈品部分沒有收錢,計入什么科目

靖曦老師 解答

2019-06-09 15:13

贈品是你自己企業生產的嗎

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好 現在咨詢什么問題呢?
2023-10-19 15:01:08
你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業外收入
2019-02-13 16:12:04
借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
你好,你想問的問題具體是?
2016-12-16 11:36:08
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