
我們公司的客戶無力償還應(yīng)付款,然后他拿了他的貨物抵了貨款,然后多出來了一些差價(jià),我們用公賬退回去備注是退款…這分錄要怎么做呢?
答: 你好 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 應(yīng)收賬款
購買貨物,未收到客戶貨款,未付款給供應(yīng)商,但是收到了專票,這個(gè)分錄怎么做呢
答: 收到發(fā)票要做賬的,借: 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,我公司12月購買了貨物,但發(fā)票未到,未付款,1月付了貨款,發(fā)票3月才到,請問這筆分錄怎么做
答: 你好,12月先暫估入賬借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,1月借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 3月先反分錄沖銷12月的那筆,再正常入賬

