
我司增值稅報表銷項稅7531.25,進項稅7516.98,上期留底913.39,請問我應(yīng)該怎么做賬
答: 你好 你的意思是要做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
我在做5月份做賬的時候,增值稅這塊”銷項稅-進項稅-留抵=2196.33”,然后這個增值稅我是要在6月份交,在做5月份賬的的時候轉(zhuǎn)出增值稅錄到系統(tǒng)的時候,貸方出現(xiàn)圖片上的負(fù)數(shù)1679.81,這是啥情況?19年1-4月的時候沒有交增值稅
答: 您好 ,您的意思增值稅申報系統(tǒng)的和您賬上的應(yīng)繳增值稅的金額不一致是嗎,您沒有有沒有都帳表核對
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,做公司內(nèi)賬,做了銷項稅,沒做進項稅,月未銷項稅是否要結(jié)轉(zhuǎn)到末交稅金里去,交增值稅時怎么做賬。
答: 你好 這個你沒有做進項的話,由于你是做內(nèi)帳,你銷項和繳納增值稅的部分,做到成本里面去

