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會計學堂
于2019-06-04 10:34 發布 ??732次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-06-04 10:35
月底結轉未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
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我想咨詢一下現在有個加計抵減的政策 那這種做賬的時候分錄怎么寫?
答: 月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
老師,請問政府從財政國庫收付中心轉給企業對公戶政策兌現獎勵資金如何入賬做分錄?
答: 你好; 借銀行存款 貸 營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
對公賬戶收到工傷政策退費怎么做分錄
答: 您好 可以沖減計提繳納的工傷保險費用
老師好,我們公司為新冠肺炎疫情捐了2萬元,分錄應該怎么做呢,有什么優惠政策嗎?
討論
現行國家政策社保減免怎么做賬會計分錄
公司捐錢修路,怎么做賬啊,有什么優惠政策嗎
新政策印花稅怎么做分錄
獲政策支持的資金怎么做賬呀
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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