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曉文
于2019-06-04 10:21 發(fā)布 ??830次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2019-06-04 10:22
這個200不能收回了嗎
曉文 追問
2019-06-04 10:25
這個200元不需要我們支付了,供應(yīng)商發(fā)票也只開了800元 。
辜老師 解答
2019-06-04 10:34
那根據(jù)800入賬就可以,還是你已經(jīng)付款1000了,200不能收回
2019-06-04 11:02
我們只付了800元,多出的200元怎么從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)出呢?
2019-06-04 11:16
你發(fā)票只有800,你按800入賬就可以,另外200 不用確認(rèn)的
2019-06-04 12:08
剩下的200元直掛應(yīng)付賬款也不行啊 ?
2019-06-04 13:58
你不需要支付,為什么確認(rèn)應(yīng)付賬款
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請問,訂貨的時候價格是1000元,我做了應(yīng)付賬款,現(xiàn)在由于市場價變化,我們只支付800元,賬上應(yīng)付賬款多出了200元,請問老師多出的200元怎么調(diào)賬?
答: 這個200不能收回了嗎
企業(yè)上市之前是不是把應(yīng)付賬款全付清?
答: 不是
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
多做應(yīng)付賬款怎么調(diào)賬和寫摘要
答: 您好,您說的多做是什么意思?
老師,我賬上好多的應(yīng)付賬款,怎么調(diào)賬
討論
往來科目 預(yù)付賬款按照重分類 調(diào)表不調(diào)賬 做到 應(yīng)付賬款 按照預(yù)付賬款的科目性質(zhì) 預(yù)付賬款的科目的借方余額登記在預(yù)付賬款中 把預(yù)付賬款的貸方金額轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款的貸方 是這樣理解嗎轉(zhuǎn)過去之后 有個差額 正好是預(yù)付賬款的期初余額 這個預(yù)付賬款的期初余額應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)??、
請問老師應(yīng)付賬款對方倒閉了,時間長也沒人來要估計(jì)不要了,帳要怎么調(diào)整?
老師,請問年初錄期初數(shù)據(jù)的時候,應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款錄到了應(yīng)付賬款-張三上面了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整啊
一家公司應(yīng)付賬款做了2個重復(fù)了,怎么調(diào)整到一個里面
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
★ 4.98 解題: 73531 個
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曉文 追問
2019-06-04 10:25
辜老師 解答
2019-06-04 10:34
曉文 追問
2019-06-04 11:02
辜老師 解答
2019-06-04 11:16
曉文 追問
2019-06-04 12:08
辜老師 解答
2019-06-04 13:58