公司某項(xiàng)目4月完工,員工采購(gòu)該項(xiàng)目材料4月開(kāi)具了 問(wèn)
你好,按固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的次月計(jì)提折舊。如果在4月完工,5月開(kāi)始計(jì)提折舊。 答
我公司根據(jù)審計(jì)報(bào)告,調(diào)整了2024年部分分錄,現(xiàn)在在2 問(wèn)
你好,這個(gè)你將免稅收入,填入申報(bào)表的免稅收入就行。 水利建設(shè)基金之前申報(bào)表過(guò),就更正就好了,加上這筆收入。 答
購(gòu)買(mǎi)的樣品 進(jìn)口的報(bào)關(guān)單 怎么弄 問(wèn)
你好,你是想弄什么呢,做分錄嗎還是什么 答
請(qǐng)問(wèn)建的大棚計(jì)入固定資產(chǎn),那圍繞大棚建的排水和 問(wèn)
在大棚外面的金額大做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 金額小還沒(méi)種植就做管理費(fèi)用 答
老師好!請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單幣種與收匯幣可以不一致嗎?當(dāng)幣 問(wèn)
你好,這個(gè)確實(shí)可能涉及到不能退稅,要看稅務(wù)局如何認(rèn)定。 答

商業(yè),開(kāi)發(fā)票給對(duì)方走公賬,對(duì)方打款過(guò)來(lái)名稱(chēng)是通用轉(zhuǎn)賬,銀行打印回單付款是空白的,外帳可以做賬嗎
答: 可以作附件入帳
預(yù)付款項(xiàng)給對(duì)方 結(jié)果有一項(xiàng)不開(kāi)發(fā)票 金額跟轉(zhuǎn)賬金額不一致 這要怎么做賬
答: 你好 正常做賬 不開(kāi)發(fā)票的不可以稅前扣除
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、試劑,要先付款對(duì)方才發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)是先入預(yù)付賬款嗎?比如我們公司買(mǎi)了一批設(shè)備,只付了一半款,另一半還沒(méi)付款,對(duì)方要付全款才能開(kāi)發(fā)票,怎么做賬?
答: 您好,這個(gè)先做預(yù)付款,借預(yù)付賬款貸銀行存款,后面來(lái)發(fā)票了沖預(yù)付賬款。
咨詢(xún)一下,企業(yè)剛開(kāi)始以為可以開(kāi)發(fā)票,賬記錄在應(yīng)付賬款上,后期發(fā)現(xiàn)不能給開(kāi)發(fā)票,怎樣做賬比較好?
轉(zhuǎn)賬給其他公司,但是還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)怎么做賬?做預(yù)付賬款嗎
預(yù)付賬款中有200元客戶(hù)不給開(kāi)發(fā)票,以后也不會(huì)有業(yè)務(wù)往來(lái)了,我該如何做賬?謝謝老師
公司是零售,經(jīng)常收到微信,支付寶轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)的都是老板個(gè)人微信,但是要開(kāi)發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬

