
我們是做工程的。請問老師,我們的一個項目最終核算進項稅是大于銷項稅的,這樣附加稅理論是0對嗎?但是前期在工程所在地預繳的時候繳納了一部分附加稅,這部分附加稅怎么辦,能沖抵嗎,沖抵后最終核算是否為0呢?還是說已經繳納的附加稅無法退了,所以實際最終繳納的就是以預繳金額為基數產生的附加稅?最終應該怎么算?
答: 你好!1.進項大于銷項,經營地申報時附加稅是0 2.預繳地繳納的附加稅是預繳增值稅2%的那一部分,附加稅只根據你要繳納的增值稅計算。 3.稅務部門一般是不讓沖抵或者退稅的,本身進項大于銷項也是不正常現象哦,如果確實屬實,可以跟稅管員協商。 4.最終附加稅為,異地預繳的加上經營地繳納的。
老師我想請教個問題,我們進項稅留底很多,這個月有銷項稅4036.08我想知道這個,需不需要交附加稅??我填寫附加稅出來這個圖片,
答: 您好,增值稅申報了嗎?申報表中增值稅要交多少
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好老師,請問:銷項稅10萬,進項稅5萬,加計扣除進項稅0.5萬,計算附加稅基數按5萬還是4.5萬計算?
答: 按你實際交增值稅去計提,10-5-0.5

