老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

增值稅申報表中-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表都是填寫(例如稅控盤維護費)嗎?
答: 你好,是的
《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)與增值稅減免稅申報明細表的區別在哪里?
答: 你好,稅額抵減與減免稅額是二個概念!附表四填的是直接抵減應交稅款的項目,減免稅,是要申請后免稅的項目。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報增值稅的時候有稅盤費用,是不是《增值稅納稅申報表附列資料(表四)(稅額抵減情況表)》和增值稅減免稅申報明細表兩個表都要填啊
答: 您好,同學,是的,您的理解正確。
去年購買了金稅盤,今年3月做賬,因為沒有收入一直填在增值稅申報表附列資料4(稅額抵減情況表),填在本期發生額480,今年又發生服務費280,那應該填在哪里呢
高新技術有研發項目加計抵減10%,增值稅問題1.圖中分錄做的對不對?2.最后再把加計抵減的624.75填在增值稅申報表中的稅額抵減情況表里。這樣做對不對?
本月增值稅為0元,還有進項留抵稅額。本月支付330元的稅控系統的維護費是否要填寫增值稅納稅申報表附列資料(四)稅額抵減情況表,和增值稅減免情況申報表

