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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-01 15:38

你好,是當年計提多了,還是跨年計提多了?

點、 追問

2019-06-01 15:42

老師,所得稅跨年計提多了,增值稅跨年計提少了

鄒老師 解答

2019-06-01 15:44

你好
所得稅,借;應交稅費——企業所得稅,貸;以前年度損益調整
你之前計提增值稅所做的分錄是?

點、 追問

2019-06-01 15:45

借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅

鄒老師 解答

2019-06-01 15:47

你好,那就補計提增值稅就是了
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅(金額就是去年少計提金額 )

點、 追問

2019-06-01 15:59

老師,工會經費跨年計提少怎么改呢,之前是借:管理費用-工會經費 貸:應交稅金-工會經費

鄒老師 解答

2019-06-01 16:00

你好,工會經費貸方應當通過應付職工薪酬——工會經費核算才是的,補計提這樣做分錄 
借;以前年度損益調整,貸;應付職工薪酬——工會經費

點、 追問

2019-06-01 16:05

之前事務所做的,掛著“應交稅費-工會經費”,那現在是不是也只能這樣修改,借:以前年度損益 貸:應交稅費-工會經費

鄒老師 解答

2019-06-01 16:07

你好,個人建議是從應交稅費調整到應付職工薪酬核算才是的

點、 追問

2019-06-01 17:07

老師,銷項稅額和進項稅額月末有余額嗎?

鄒老師 解答

2019-06-01 17:09

你好,結轉之后沒余額,需要對沖,然后結轉到轉出未交增值稅

點、 追問

2019-06-01 17:14

怎么結轉

鄒老師 解答

2019-06-01 17:22

你好
借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

點、 追問

2019-06-01 17:28

老師,然后繳納時是借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:銀行存款 對嗎

鄒老師 解答

2019-06-01 17:29

你好,還需要結轉到未交增值稅,最后才是繳納
 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅
 借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

點、 追問

2019-06-01 17:36

老師,前兩年累計至今,銷項稅額和進項稅額一直都沒有結轉過,那現在怎么處理好

鄒老師 解答

2019-06-01 17:40

你好,你需要按月補做結轉分錄

點、 追問

2019-06-01 17:46

老師:1.可以一次性補做嗎?補做后應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)的期末余額有金額怎么處理2.轉出未交增值稅期末也存在金額,這樣怎么做才能平賬啊

鄒老師 解答

2019-06-01 17:57

你好
1,可以一次性補做,轉出未交增值稅轉到未交增值稅就沒有余額了啊
2,交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)轉到未交增值稅就沒有余額了

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學員您好,預交所得稅按利潤總額的25%來計提 如果符合小微企業條件的,那當年累計利潤總額100以內的按2.5%,100-300萬之間的按10%來計提
2021-07-01 11:24:06
你好,金額特別大嗎
2022-03-16 16:47:28
你好,四個季度都沒有做計提嗎?
2020-06-28 14:37:31
你好!是一個季度計提一次了
2019-10-30 11:00:35
你好,有收入就要繳納企業所得稅的。
2019-10-17 16:08:55
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