
2019年后生產(chǎn)生活性服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)10%扣除會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處理?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 銀存
老師,服務(wù)業(yè)加計(jì)遞減進(jìn)項(xiàng)稅,如果本期調(diào)減額寫0,下個(gè)月還能繼續(xù)遞減嗎?
答: 你好 可以 填寫實(shí)際抵扣金額就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)減除10%如何做賬
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計(jì)減除) 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除項(xiàng)目有要求嗎?對(duì)方給我們開的會(huì)議服務(wù)之類的進(jìn)項(xiàng)稅票可以加計(jì)扣除嗎?
我是符合加計(jì)遞減百分之十的服務(wù)業(yè)公司,我想問的是所有的進(jìn)項(xiàng)票都是可以遞減百分之十嗎?
老師你好,服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)稅,碰到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)是不是把加計(jì)的也要轉(zhuǎn)出

