老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產(chǎn)在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進(jìn)項票稅額 已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現(xiàn)在 問
同學(xué)你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉(zhuǎn)0110香港報 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師個體戶經(jīng)營投資數(shù)額有1萬元,沒有開通稅務(wù)收入 問
學(xué)員您好,需要的,即使沒有稅款也要進(jìn)行申報 答

老師您好!由于供應(yīng)商上月開的發(fā)票把我公司名稱開錯一個字,但我們已經(jīng)認(rèn)證,所以本月給我們開了相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票和同樣金額的正數(shù)發(fā)票,發(fā)票認(rèn)證的時候,勾選平臺只能看到正數(shù)發(fā)票,沒有負(fù)數(shù)發(fā)票,那我是不是只要勾選正數(shù)發(fā)票就可以了?
答: 您好,只要勾選正數(shù)發(fā)票就可以,負(fù)數(shù)發(fā)票不用認(rèn)證。
老師, 公司收到供應(yīng)商開具的負(fù)數(shù)發(fā)票,發(fā)票認(rèn)證勾選沒有這張發(fā)票 , 我需要怎么操作呢
答: 您好,這張票是否是以前月份開具,本月紅沖的。如果是這種情況,那么你們的增值稅申報表會在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那一欄自動帶出來的。這種情況您需要做如下賬務(wù)處理:借應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)交稅費--進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:原材料。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,有個問題咨詢下,我們上月有退貨,發(fā)票未認(rèn)證,供應(yīng)商將a發(fā)票全額紅沖,然后直接開出了退貨金額的負(fù)數(shù)發(fā)票b,這樣是不對的對吧,應(yīng)該a紅沖后,開出a-b的發(fā)票c
答: 您好 發(fā)票未認(rèn)證 對方將發(fā)票全額紅沖后 只要開具您實際收到貨物數(shù)量的發(fā)票


梣蕊 追問
2019-05-31 09:58
郭老師 解答
2019-05-31 10:00
梣蕊 追問
2019-05-31 10:01
梣蕊 追問
2019-05-31 10:03
郭老師 解答
2019-05-31 10:03
梣蕊 追問
2019-05-31 10:05
郭老師 解答
2019-05-31 10:06
梣蕊 追問
2019-05-31 10:11
郭老師 解答
2019-05-31 10:15
梣蕊 追問
2019-05-31 10:16
梣蕊 追問
2019-05-31 10:16
郭老師 解答
2019-05-31 10:21