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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2015-09-08 16:36

應(yīng)補(退稅額)=調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額(會計利潤指十二個月的利潤總額看損益表累計數(shù)的利潤總額  納稅調(diào)整增加額(怎么弄-納稅調(diào)整減少額(怎么弄)*適用稅率0.25-當年預(yù)繳所得稅(第一季度,第二季度,第三季度,第四季度)-彌補以前年度虧損(怎么弄) (1)如果是負數(shù),不交所得稅也要做分錄嗎?納稅調(diào)整增加和減少怎么弄,彌補以前年度虧損怎么弄

欣喜的冥王星 追問

2015-09-08 17:22

請幫忙指教下

欣喜的冥王星 追問

2015-09-09 11:22

不調(diào)整可以嗎?不懂啊

欣喜的冥王星 追問

2015-09-09 14:39

真是不明白怎么調(diào)整,請幫忙指導(dǎo)一下,比如小規(guī)模企業(yè),利潤表只有,收入入,同成本,期間費用,請問怎么調(diào)整。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-09 14:43

真是不明白怎么調(diào)整,請幫忙指導(dǎo)一下,比如小規(guī)模企業(yè),利潤表只有,收入入,同成本,期間費用,請問怎么調(diào)整。如果是5年內(nèi)沒虧損,不要減彌補以前年度虧損吧

欣喜的冥王星 追問

2015-09-09 15:40

2007年度發(fā)生的虧損2萬元,請問這是看哪里算出來的

欣喜的冥王星 追問

2015-09-09 16:17

1:昌盛公司是一個從事商品流通的居民企業(yè),該公司2009年度銷售貨物收入100萬元,權(quán)益性投資收益3萬元,其他收入5萬元,與收入有關(guān)的、合理的成本50萬元,稅金5萬元,費用10萬元,其他支出2萬元,上述事項會計與稅法確認均無差異。  除此以外,該公司當年還發(fā)生以下交易或事項:國債利息收入2萬元;企業(yè)債券利息收入l萬元;收到與收益相關(guān)的財政性資金5萬元(金額較小);通過市人民政府向市兒童福利院捐款8萬元;直接向貧困地區(qū)一所希望小學捐款3萬元;違反交通法規(guī)罰款支出1萬元;因逾期歸還銀行貸款支付罰息2萬元;合理職工薪金支出10萬元(其中職工福利支出2萬元,殘疾人員工資支出1萬元);合理廣告費支出5.62萬元;當年1月1日購入并當日交付管理部門使用的設(shè)備一臺,實際支付價款及相關(guān)稅費9萬元,該設(shè)備常年處于高腐蝕狀態(tài),預(yù)計凈殘值為零,會計上采用直線法計提折舊,將預(yù)計使用壽命縮短為2年 (稅法規(guī)定的折舊年限為5年);尚有未彌補的2007年度發(fā)生的虧損2萬元。又知該公司當年會計利潤為15.25萬元。不考慮其他因素,計算該公司2009年度的應(yīng)納稅企業(yè)所得稅。 (1)2009年收入總額=100 3 5 2 1 5=116(萬元)。 (2)不征稅收入  財政撥款為不征稅收入,故2009年不征稅收入=5(萬元)。 (3)免稅收入  國債利息收入為免稅收入,故2009年免稅收入=2(萬元)。 (4)準予扣除

欣喜的冥王星 追問

2015-09-10 11:18

不方便指導(dǎo)嗎

趙老師 解答

2015-09-08 16:19

是負數(shù)說明多預(yù)交了,要退稅.退稅也要做分錄

趙老師 解答

2015-09-08 16:59

納稅調(diào)整按照稅法的口徑進行調(diào)整,課程中有企業(yè)所得稅及匯算清繳專題課程,先學習下理論再提具體問題.

趙老師 解答

2015-09-09 07:19

匯算清繳的調(diào)整事項很多,你先學習課程,有問題再咨詢具體問題.

趙老師 解答

2015-09-09 11:24

稅務(wù)入門和直播中都講過的,你先系統(tǒng)學習下呢。企業(yè)所得稅涉及的內(nèi)容很多,不是幾句話能說清的。

趙老師 解答

2015-09-10 07:57

www.qmyseed.com/-稅務(wù)入門-企業(yè)所得稅先學習下。

趙老師 解答

2015-09-10 11:28

你提的問題比較多,也提得很大。我的建議是先系統(tǒng)學習,掌握基本理論知識,比如營業(yè)稅稅率、消費稅稅率是怎么回事,再提具體點的問題。

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相關(guān)問題討論
您好,請問是什么業(yè)務(wù)呢
2022-11-10 09:40:46
你好 應(yīng)納稅所得額= 利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 ?應(yīng)納所得稅額=?應(yīng)納稅所得額 *所得稅稅率?
2022-04-24 14:49:10
你好,同學。 如果你是計算稅法上的稅負,那么第一個。 如果你是計算會計上的稅負,第二個。
2020-02-19 20:09:09
你好,是的,是這樣的?
2021-01-14 16:33:33
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
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