老師,12月收到市和省項目專款專用做研發,合計38萬,我賬務處理是做遞延收益,12月沒有確認收入。我現在的問題是:填第四季度季報時第五行:減不征稅收入和稅基減免應納稅所得額:填多少。是填38萬還是填0
寂寞的黑褲
于2016-01-14 09:14 發布 ??1094次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
相關問題討論

除非撥款文件載明是免稅或不征稅,一般是要計入遞延收益或營業外收入申報納稅的
2016-01-16 12:30:13

你好? ?查賬征收 是個體戶的話? ? 季度預繳個人經營所得稅? = (季度收入 -季度成本費用稅金等 )*稅率-扣除數 ;? ?你是 企業的話? 就是按? :? 企業所得稅? =? ?利潤總額*稅率計算的??
2021-04-20 11:32:58

用自產產品對外投資視同銷售處理,按第一問給出的條件,收入應調增應納稅所得500萬,成本應調減應納稅所得320萬,凈調增180萬,你所說的144萬不知是否還有其他因素,請把答案和題目完整貼上來看一下
2019-09-23 14:01:04

您好,應該納稅調增180萬元,如果考慮城建稅附加稅在稅率13%的情況下,172.2萬元調增
2019-09-23 22:36:57

企業所得稅是收入減成本費用的,所以按總金額計入收入,減去成本、費用后計算所企業所得稅
2018-11-21 13:36:38
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